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您好老师,咨询个问题,不想交税,需要计提一部分费用出来,大概60万左右,我本来计提的奖金,但感觉金额太大,又调整成 借:管理费用-服务费 贷:应付账款-暂估应付账款,这样有什么风险没,因为要申报财报了,或者有没有什么更好的方法。。

2023-01-09 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 14:34

你好1;    虚假做账是有问题的 ; 不能单纯的考虑税费就虚假计提成本费用的  

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快账用户7525 追问 2023-01-09 14:35

那怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-01-09 14:39

你好; 按实际报的数据来报税的 ; 如果没有亏损可以弥补; 就得正常报税的 

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快账用户7525 追问 2023-01-09 14:41

在账务上怎么做补亏的分录呢,前几年有亏损,但只有在报年报时才可以补亏啊,季报按实际申报要缴纳税款

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齐红老师 解答 2023-01-09 14:44

你好;  弥补亏损不单独做分录的 ;按照弥补后的数据来计提所得税的 

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你好1;    虚假做账是有问题的 ; 不能单纯的考虑税费就虚假计提成本费用的  
2023-01-09
您好!汇算清缴前实际发放的金额就是上年可以税前扣除的金额按你这个说法,你们计提的金额小了,那么现在你们需要按照实际发放的金额来做汇算清缴
2022-02-17
同学你好 暂估的汇算清缴之前没有发票调增就行了
2021-08-05
同学你好,1、不建议公帐转给股东款项,如果已经操作,借:其他应收款,算是股东借公司的钱,(这个要及时还回来),不可以当作报销用,后期减少或是杜绝股东和公帐的往来;2、一定要让股东把款还到公司来,(时间久未还回来,监管部门会认为这是股东把公司的钱转为个人占有)3、预提的费用,先按个去处理吧,一般问题不大;
2021-05-26
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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