你好,你只能在一月份的时候申报的。

老师,小规模纳税人(季度报),8月份开了增值税发票50万,请问增值税申报是开票的次月申报,还是季度第10月份申报?
老师您好,一般纳税人,财务报表季报,第四季度是12月份申报,还是2022年1月份申报呀?
老师,小规模纳税人是季度申报增值税,那我可以提前申报吗?比如第四季度,我就在12月份申报,还是只能在税期申报,1月申报第四季度这样子
老师,我第三季度增值税申报有有误,少申报了,我现在可以在第四季度补上去吗?补上去的话第四季度的利润表收入就和申报的不一样
老师, 我们公司是小规模纳税人,24年第四季度签了一份租赁合同,但是25年1月才开发票给客户,印花税申报是在24年第四季度申报,还是25年第一季度申报
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
不能提前申报吗
为什么呢
对,这个是不能提前申报的。
提前交税还不行吗
对,因为你还没到报期限呢,所以肯定不会让你申报。
好的,老师小企业会计准则,申报财务报表的时候,本年累计金额跟本期金额是一样的吗
这个本期就是本月的金额
可是财务报表只有本期金额跟上期金额哇
那我这个怎么填哇
你这个没有本月金额吗
你这个是自己制作的财务报表吗?
是金蝶软件的,我选的是新会计准则
然后利润表是本期金额跟上期金额
税务局备案是小企业会计准则
《小企业会计准则》应该就是本年累计金额和本月金额。
可以做账选择了新会计准则,那这个怎么办哇
这个本期金额填哪个都可以本期金额填哪个都可以,没有什么太大的问题。
好的呢,那我税务局备案是小企业会计准则,然后金蝶做账用的新会计准则,这个有问题吗
没事,但是备案最好还是修改一下
改成企业会计准则吗?不改可以吗
不改其实也没啥问题的
好的,老师经营所得汇算清缴是什么时候哇
这个一般是每年的1-3月做的