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老师,上个月需要作废的发票,但是没有作废,需要怎么处理?

2023-01-09 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 12:53

你好,那就正常确认收入,借应收账款 贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-01-09 12:53

和单位正常的业务一样做的。

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快账用户6059 追问 2023-01-09 12:55

老师,这张发票并没有给对方,是我这边开具错误,本应该作废的,我给忘了

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齐红老师 解答 2023-01-09 12:57

你好,因为你的增值税销售额需要填写,所以你的所得税需要正常填写这个销售额,要不增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:01

老师。这张发票是我开给对方的,但是开错了,12月23日开是我,我忘记作废了,我也要交增值税和企业所得税?我并没有把发票给对方,所以对方肯定不会用来抵扣的

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:04

你好,你的所得税暂估一个不就可以啦,然后你再重新开在红冲一正数一负数,不需要交税的,你相当于这个属于2022年的收入。

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:05

你的增值税,如果一般纳税人 有进项的可以用进项抵扣

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:15

老师,怎么开红冲的发票?

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:16

普通发票的 你的开票系统里面有一个发票管理,然后负数发票开具 然后根据上面的提示,输入之前的蓝字发票号码代码,下一步就可以的。

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:20

老师,增值税专用发票,我是第一次开,请你帮我审核一下,这样点下一步,对?

老师,增值税专用发票,我是第一次开,请你帮我审核一下,这样点下一步,对?
老师,增值税专用发票,我是第一次开,请你帮我审核一下,这样点下一步,对?
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齐红老师 解答 2023-01-09 13:21

你好,先开红字信息表专票的,需要开红字信息表。

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:23

老师,我们属于销售方也需要开红字信息表?

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:25

老师,这个红字信息表是?我这样开具出来,需要对方配合我什么工作?

老师,这个红字信息表是?我这样开具出来,需要对方配合我什么工作?
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齐红老师 解答 2023-01-09 13:27

好,这个发票人家对方认证了吗?如果没有认证的话,什么都不需要操作的,你直接自己开就可以的。

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:27

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:27

电子的和纸质的一样操作的。

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:29

老师,我怎么可以识别对方,有没有认证?因为我不和对方的会计直接联系,不想给老板添麻烦,让老板知道我没有作废发票

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齐红老师 解答 2023-01-09 13:29

开红字信息表,如果对方已经认证了,你上传的时候审核不通过,它会提示你的。

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快账用户6059 追问 2023-01-09 13:52

老师,这样就等于我的红字信息发票审核过了,对?

老师,这样就等于我的红字信息发票审核过了,对?
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齐红老师 解答 2023-01-09 13:55

对的,是的,是这么做的,是这么理解的。

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