同学你好,分录,借:银行存款,2万元,原材料-废机油和废电池,4万元,贷:主营业务收入-废油桶,6万元。
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
我们是一个收集和处置危废企业 收集的废矿物油我们是购买方 清洗的油桶费用 我们变成销售方 废物产生单位是同一家公司 结账的时候按照差额结算 这个怎么编分录 而且这两种业务都是我们公司的主营业务
我是处理危险废弃物的小规模公司 处理废机油和废电池我是购买方 废油桶我是销售方 业务发生后 我们付对方回收废油及废电池款 对方付我们清洗废油桶费用 但是对方和我们结算用差额结算 比方我应支付对方4万 对方应支付我方6万 用差额结算 实际结算2万 这种怎么编分录
我是处理危险废弃物的小规模公司 处理废机油和废电池我是购买方 废油桶我是销售方 业务发生后 我们付对方回收废油及废电池款 对方付我们清洗废油桶费用 但是对方和我们结算用差额结算 比方我应支付对方4万 对方应支付我方6万 用差额结算 实际结算2万 我开票也是这2万 这种怎么编分录
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
但是这个四万是没有发票的
同学你好,没有发票也可以这样做,只是企业所得税需要调整。
有没有不用调整所得税的方法
像这样的业务我们比较多 怎么入账才能不用调整
同学你好,这样的情况下,只有收到发票,才不用调整的。(有不用调整所得税的方法,那就是原材料不入账)。
好的 明白了
同学你好,好的,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。