同学你好,借:应收账款,贷:其他应付款-代收暖气费.
老师,我想问一下,就是我们是物业公司,我们向业主收入暖气费,然后由热力公司给业主开票,我们收钱的时候我做的借:银行存款,贷:应付账款-热力公司,现在热力公司把票给他们了,我们用他们的发票复印件,如何做账
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
我们是物业公司,商场的来我们物业公司充电费挂账,会计分录怎么写呢?借方:应收账款,贷方:主营业务收入吗?还是别的会计分录?
你好老师,请问业主欠缴的暖气费财务如何挂账?分录借方应收账款,贷方应该记什么?我们是物业公司,代收暖气费
这题看不懂,哪里是权责发生制发生的权利
100万元的工资(年)如何个税筹划
老师你能看懂它是否需要留抵退税不?情形1,2,3
老师你好,企业所得税确认收入时间和会计确认收入时间,他们的差别是什么呀?
民非幼儿园企业,给教育局开发票,发票内容是:非学历教育服务-2024年学前生均公用经费,这个属于限定性收入还是非限定性收入?属于提供服务收入?还是政府补助收入?还是什么收入?
融资租赁,租赁期满,按事先约定的方法处理设备,包括退还租赁公司,或继续租赁,或企业留 购,如果是这样是不是大多企业第一选择是继续租赁,或者企业留购
老师 为什么股东大会向投资者宣告分配现金股利会同时引起负债和所有者权益发生变动。可以帮我写一下分录吗
老师您好,请问印花税的申报,是按月来申报还是按季度来申报?在实训课程里面,商贸公司是按照季度来申报的,那么在实际工作当中是按照月度,还是按照季度呢?
老师我们公司是一般纳税人,药店连锁连锁老师我们的资产负债率,利润率,毛利率一般是多少呢
自产商品赠送给员工和客户,会计上是不是都确认收入。 借:费用 贷 收入 销项税 ,借:成本 贷:库存商品。是这样做吗