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本月进项票多与销项票,想全部入成本又不想抵扣那么多税额,应该如何合理做账呢?

2023-01-08 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-08 16:41

把进项的科目计入应交税费-待认证进项

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快账用户4357 追问 2023-01-08 16:43

那下个月这个科目怎么平账呢?

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齐红老师 解答 2023-01-08 16:44

下月转入应交税费-增值税-进项

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把进项的科目计入应交税费-待认证进项
2023-01-08
你好这个没有认证做借应交税费-待认证税额,借进项税额 4000 ,贷待认证进项税额 4000不需要只需要认证你这个想认证进项税额,不认证做待认证进项税额,借销项税额 4500  贷进项税额 4000 ,转出未交增值税 500 ,结转转出未交增值税 借转出未交增值税  500 贷未交增值税500
2021-07-12
您好,不抵扣的记入应交税费应交增值税待认证进项税额里面
2023-11-09
您好,没问题,可以这么做
2022-03-02
你好    那你调整回来:借    待认证进项税 贷进项税 处理  
2021-01-08
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