你好 一般情况是 之前垫付是贷:其他应付款 归还的时候 借:其他应付款 贷:付款方式
老师,我们公司新买了一辆汽车,车牌是法院拍来的, 车牌+汽车一共77500元 法院开的发票内容是代管案款 然后二手中介把汽车卖了10000元 有二手汽车市场发票的,这个我要怎么做分录啊
小规模纳税人,之前是做咨询服务的,这个月公司购买了一辆二手车转卖给个人,挣取差价款,是通过法人账户支付购买款,销售也是法人账户收款,车辆上的是公司账户,应怎么做账
老师,你好!我想咨询一下,新注册的公司前期的房租,装修费是由法人股东垫付的,但是发票都开给法人股东了,这部分费用怎么转移到新公司呢,然后这笔钱怎么还给法人股东公司呢
老师:您好,咨询一下,公司买了一辆二手车法人垫付的,后来钱转给法人了,怎么做分录
公司买了一辆车是法人付款的,现在想用公账把这笔钱转给法人,之后会开发票过来,要做一个什么分录?
本期购买的商品和劳务并产生了增值税进项税全部计入了管理费用,b期末做了结转的进项税额,要计入现金流量表的那个项目
公户农信e支付转入是收入吗
企业所得税季度申报表每个季度的季度初都等于上个季度末的数字必须连续衔接对吗
暂估成体费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。这样对吗?
暂估成本费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。做一笔红冲再做一笔分录
暂估成本,可以,借:管理费用,贷:库存现金吗?票回来再冲可以吗?
开出去的发票是现代服务费,然后做暂估,借:主营业务成本,贷:应付账款。要拿什么票回来冲
房产税,是不是还有计提一笔,计提折旧:借:管理费用贷:累计折旧
房产税怎么写分录,,,
企业所得税第一季度初人数如果是一月份的人数就跟上一年度末的数字就不一样了应该是12月份的数字吧