嗯嗯,可以的,根据实际业务做就是
内账怎么做?有票的进项,借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ?有票的销项 ,借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ?
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
冲销可以这样做分录吗?借:应收130 贷:主营业务100 贷:应交税费13 借:应收-130 贷:主营业务-100 贷:应交税费-13 还是应交税费-13 应交税费13就可以呢?
借 预收账款--定金100 应收账款--张三300 贷 主营业务收入 353.98 应交税费--销项46.02 这样写分录可以吗?
老师您好,借:应收账款113 贷:主营业 务收入37 工程结算50 应交税费-销项税额13,下月的时候:再借:工程结算50 贷:主营业务收入50,这笔分录对吗?正确分录怎么做,谢谢
老师,您好,收到挂靠单位提前转的税款应该怎么做账呢
我们公司商城里在卖航天钞和纪念币套装,但是供应商给开的发票只有纪念币,没有航天钞,钞是不能开发票么
老师 生育津贴补回给公司了 怎么做分录
老师,我红冲一张发票,发票状态为未勾选未入账,但已确认,这张发票红冲是需要购方确认,那这张发票是已认证抵扣了吗?老师
汇算清缴24年少计提公积金808,表上调整808后,我还要在今年补计提是吗
老师,您好,工商年报中的利润总额,是填财务报表上的数据还是纳税调增后税局认同的利润数呢
你好,请问多开发票127571.7在货款中扣除1个点的税,9个点的款退回,账怎怎么做?
老师,申报出口收入是不是有专门的申报表,麻烦老师帮忙发一个给我
分公司注销流程是什么,需要交什么税
老师我们小公司没有完整的规章制度,员工在休产假期间的交的社保公司让员工全部自己承担,违法吗?