齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 可以的,但是最好是下半年的发票,上半年的发票现在入账就太迟了 你汇算清缴的时候不需要调整的,你作为2023年的费用的
都可以?税务认可?
是阿,税务局是认可这个事情的,比如员工12.31出差,1.20号把发票拿过来,你12月份的账都做完了阿
年汇调吧?
年汇调吧? 你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
房租没有发票怎么入账
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我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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都可以?税务认可?
是阿,税务局是认可这个事情的,比如员工12.31出差,1.20号把发票拿过来,你12月份的账都做完了阿
年汇调吧?
年汇调吧? 你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的