可以开3%的普票,申报时减免1%
你好,我公司为一般纳税人,买了一个二手车,对方给我们开具了一张5000的人二手车销售发票,剩余金额开具13%的增值税专用发票,请问可以直接入固定资产吗,对方这样开具合理吗?
我们公司出售已抵扣的固定资产给关联公司,关联公司去二手车市场过户的时候开了一张二手车销售统一发票60万的,那我们要怎么操作呢?还需要开增值税发票给购买方吗?如果不开票要怎么交增值税和做账呢?谢谢
我们公司出售已抵扣的固定资产给关联公司,关联公司去二手车市场过户的时候开了一张二手车销售统一发票60万的,那我们要怎么操作呢?还需要开增值税发票给购买方吗?如果不开票要怎么交增值税和做账呢?这是买方拿到的票
老师,我们贷款买了一台车,车的全款发票已经开了回来,我们计入固定资产原值,每月付的贷款利息对方没有及时给我们开来发票,之后补给我们的都是融资租赁的发票,我们可以计入财务费用吗?
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
个人所得税汇算清缴,已申报税款金额3万多,为啥汇算清缴是2万多
下列属于可转换债券的特点有()。A股价大幅度上扬时,可增加筹资数额B利率低于普通债券,可节约利息支出C可增强筹资灵活性D若股价低迷,面临到期兑付债券本金的压力a和d
老师,小微企业所得税税率是多少?