借:在建工程20 贷:财政拨款收入20
老师,合作社可以不开对公户吗? 如果没有规定要开,钱可以转到法人以外的账户吗(不是成员,和合作社没有关系的人的账户)
各位老师大家晚上好,我是从代账公司接的账务,然后代账公司没有建账,现在是情况需要,要把账务从2023年补建起来,原材料这一块,如果2022年未原材料是20万,做为2023年初的原材料数据, 那么这一块的账务应该怎么做分录和账务处理,请老师们指点一下,谢谢
初次做承兑汇票怎么做好
每月预扣部分工资作为考核工资,年终一次性发放,考核不达标会扣除一部分工资不再发放,不再发放部分是冲费用还是记营业外收入呢?
比如开票金额100万,折扣20万,最终开票金额80万,那使用开票额度是100万还是80万?
老师:员工在A店上班,挂在B公司买保险,A店和B公司都是同一个老板,现在离职,离职证明是B公司开具吗?
就是拍摄短视频并使用艺人肖像的作品发布到甲方旗下抖音号,我们是做乙方。我们发票填写什么才好
老师公司是连锁药店资产负债利润表,资产负债率50%左右、净利率5%左右、毛利率大概35%上下浮动大约是多么呢
为构建生产线向银行借入资金50万并存入银行借款期限为三年年利率为9.6%到期一次还本付息次日此项借款购入生产线设备增值税专用发票注明买价42万增值税54600支付增值税专用发票注明的运输费8千元增值税720元支付增值税普通发票注明的装卸费2千元设备直接交付工程
托管教育机构每天在不固定菜贩处购买的食材没有发票怎么做帐务处理
现在已经做了借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,是要怎么做呢
没法再做在建工程的分录了,要么就只有把业务活动费用转入在建工程
业务活动费用是机制凭证生成的,不能修改,如果不改的话,那以后我要把这个工程转成固定资产,要怎么做分录
现在只有把业务活动费用转入在建工程
那转入以后就是借:在建工程 贷 财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,那以后转成固定资产的话,分录是这样写吗:借:固定资产 贷:在建工程?
是的,就是那样做的呀
那老师,如果是财政直接支付购买固定资产,已经做了借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还能再做借:固定资产 贷:累计盈余-专用基金购置资产吗?
只有按你说的那样调账了呀
那如果不这样调账的话,能不能把业务活动费用科目换成固定资产科目啊?
不可以的哈,那个科目不能少的
那老师,我调账用的固定资产和累计盈余-专用基金购置资产科目是对的,好多科目都换掉了,找不到以前用过的
是的,你的调账方式是对的