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老师,我公司12月开出发票60万左右,但是收到了100万左右的进项发票,但是之前我公司的账上盈利太多,这次我可以把这100万都抵扣吗?这样的的进项就多了,这样可以吗?

2023-01-06 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-06 10:13

嗯嗯,可以的,没问题的

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快账用户2790 追问 2023-01-06 10:14

那这样,我们12月的就不用交增值税了?而且还有多?这种情况下报增值税报表,会不会报不了?

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快账用户2790 追问 2023-01-06 10:15

或者是我可以做这些费用,但是先不抵扣进项税吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:21

不管是否交税都要申报增值税

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快账用户2790 追问 2023-01-06 10:22

好的,但是我是想交一点增值税,在全部抵扣的情况下又把它这100多万做成本,这种情况下可以吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:29

可以的,没问题的哈

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快账用户2790 追问 2023-01-06 10:31

那怎么操作呢?就是我抵扣时少勾选 一些,但是在做账时可以全部都做进成本,把没勾的进项票做账时做成待抵扣?

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:39

嗯嗯,就按你的思路做就是

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快账用户2790 追问 2023-01-06 10:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-06 10:52

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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嗯嗯,可以的,没问题的
2023-01-06
你好,没事,。你交税就可以的
2020-08-18
您好 这个差异太大了 肯定会被预警的 逐渐增加吧
2022-04-29
你好,那你用进项抵扣就可以了
2020-08-14
你好  告知纳税人  按照行业税负大概应该交多少增值税  太少的话 税局会预警  可能会触发查账 当购销合同 运输发票  银行流水等相关资料都要做好
2021-09-17
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