同学你好,这里的老师只是解决会计专业问题,关于学堂课程需要找学堂客服或者报班时的老师,这个会计问平台的老师是接触不到学堂课程哈,不好意思哈。
老师,我们是餐饮和酒店,我们享受的是免税政策,但是我们有很多今年开的专票要怎么办
老师:你好,我单位是一家餐饮住宿酒店,平时有些零星的物品是酒店的人员采购,都是一些小店里所购买,东西金额小,品种多,卖家都没有发票,这时候都是自己去代开吗?这个发票开具想咨询一下老师,一般这种是怎么操作的?
老师好,请问,学堂实操餐饮业品胜1月份,业务39中收到预存充值卡,饭店给客户开具不征税发票,业务43,客户实际消费时,再确认收入,并缴纳增值税,此时还需要再开发票吗?还是在报税的硬填啊
老师,我公司给失业人员进行育婴培训5天,是在酒店进行的,包吃包住含交通, 结束后,最后给我公司的发票,是必须要把餐饮,住宿,培训室,交通发票都分开吗?还是酒店提供的一整套(餐饮住宿培训室)直接按会务服务开票即可?交通的,就开交通?怎么样最好呢
请问老师真账实操餐饮酒店行业中 深圳市品胜健康管理有限公司2021年1月份的资产负债表中其他流动资产 -50 是怎么来的?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理