你好 没收到的也要记收和 记应收账款
公司能做租车业务,但车本是别人的。收入后借:银行存款 贷;主营业务收入 应交税金-应交增价税 2. 发给车组费用 借:主营业务成本-劳务费还是(其他应付款) ,借:管理费 ,贷:银行存款 我们只是拿他车来租出用,拿管理费。 账务对吗
老师,公司有80辆出租车出租出去,每车每月的管理费是两千元。这个月只收到60辆车交来管理费,我出账是借银存12万,贷主营收。对不对?还没有收到那20辆车的管理费用不用出账怎么出
老师您好,我这有个汽车出租公司,出租车司机是自买车,挂告公司,公司只是每月收管理费,一个月共有19000的等管理费收入。司机每月要12万的手撕票给乘客,原会计都是按领手撕票12元报收入,实际收入只有1.9万,这个账要怎做呢
老师,你好,今个月我公司对公支出了车辆保险费,本来老板说有发票,才在对公支付的,但现在告知没有发票,是不是这样做帐, 借,管理费用—车辆保险费 贷,银行存款 借,管理费用—车辆保险费 贷,营业外支出,
某汽车制造厂10月份发生有关业务如下:(1)6日,对外销售气缸容量2.2升乘用车10辆,每辆出厂价16万元,价外收费1万元,对外销售气缸容量2.0升的乘用车15辆,每辆出厂价11万元,价外收费0.6万元,开出专用发票,收到银行存款。(2)20日,以自产乘用车(气缸容量2.0升)18辆向市出租汽车公司捐赠。双方协议,每辆汽车价款11万元(不含税价),每辆账面成本6万元。(3)23日,将自产的乘用车2辆自用,该类乘用车(气缸容量3.0升)无对外销售价格,已知每辆生产成本7.5万元。根据以上资料,计算有关消费税、增值税(出厂价为不含税价)。
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
会计分录怎么出
借应收,贷收入,应交税费
意思是还没有收到的我们也要先开票做应收吗?
你好 可以开 也可以做无票收入 一样交税
如果没有收到的,我不做账务处理。这样对不对
你好 因为收不收钱管理费就是要按月收的, 所以要确认收入