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老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的收到的这成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?会计科目是怎样的呢?答过的曲老师先不要接这个问题了!想听听其他老师的建议 谢谢

2023-01-05 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 14:31

你好,可以在2022年的账里面。暂估入账,然后等1月份的时候把暂估的冲销了,在那儿正确的发票入账。

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快账用户4932 追问 2023-01-05 14:32

老师好,暂估的会计科目是怎样的?

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:32

举个例子 借主营业务成本 贷应付账款暂估

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:32

等你一月份收到发票的时候把上面等你1月份收到发票的时候,把上面的会计分录冲销

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:33

然后再按照正确的会计分录做账。

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