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做福利费的分录借管理费用福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费还是直银行存款或库存现金,贷方要不要通过应付职工薪酬???

2023-01-05 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 13:18

同学你好 这两个都可以 通过应付职工薪酬要合并工资交个税

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快账用户4285 追问 2023-01-05 13:23

像吃饭的发票做福利费是不是不要通过应付职工薪酬??

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:28

同学你好 可以通过也可以不通过 都可以

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快账用户4285 追问 2023-01-05 13:30

你不是说通过应付职工薪酬要交个税吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:32

同学你好 是的 不想交个税就不通过应付职工薪酬

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快账用户4285 追问 2023-01-05 13:34

好,发600元过年费可以做福利费吗?不通过应付职工薪酬,不用交个税是吗??

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齐红老师 解答 2023-01-05 13:40

同学你好 这个可以的 不通过应付职工薪酬就不用交个税

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快账用户4285 追问 2023-01-05 13:59

那不交个税,是通过银行发还是发现金好?

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:10

同学你好 这个都可以的

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相关问题讨论
同学你好 这两个都可以 通过应付职工薪酬要合并工资交个税
2023-01-05
您好,报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。这样做是对的
2020-08-17
现金流量指引指涉及现金流量的科目,比如银行存款等,
2021-10-08
你好,是的,您写是对的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:银行存款
2021-07-07
同学你好 对的 是这样的
2023-01-05
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