你好,只需要用发票联入账就是了
老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
请问老师 我收的冲红的专票,不是有抵扣联和做账联吗?我是一起放在凭证后当附件吗?
专票做了冲红,是要把负数发票所有联次、已收回发票的抵扣联,都放在冲红这笔凭证后面吗?
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
合作社企业所得税年报,提到其余股东合计投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,请问没有前十位股东怎么办
当月预收丙单位货款本月发出产品,是,收付实现制还是权责发生制?
公户给私户转了2850的劳务费,没有票,做账都时候计入那个科目比较好
本月向甲单位发出产品一批,货款尚未收到,是收付实践制还是权责发生制?
预收丁单位货款产品尚未发出,是收付实现制还是权责发生制?
老师好,请问如果企业季度有利润,计提企业所得税的时候是结转完损益再计提所得税吗
上月销售给乙单位产品一批货款,本月收到是收付实现制还是权责发生制?
使用权资产转为固定资产,分录怎么写呀?
老师,营业外支出需要交税吗
老师 小规模做账的时候,应交增值税我是做1个点还是3个点
抵扣联放到哪里
你好,当月的抵扣联放在一起,按月装订成册