你好,当时支付的时候做了财务费用吗?如果是的话,收到红冲财务费用。
老师,我们公司社保户空户放了好几个月,现在账期不对,还在24年的6月,要是现在要注销掉的话,这个需要处理吗
只考初级证0基础要多久?
老师济南试用期不交个税,可以办社保吗?
老师年度缴费工资应该怎么申报?
公司像个人租用货车,连车带人每个月12000元,公对私支付。没有发票,这笔费用怎么处理?
老师,12月份借应收大庆油田20万贷主营业收入贷应交税费,借银行存款20万贷应收大庆昆仑,老师。现在是2月份了已经结完账了,我才知道大庆油田跟大庆昆仑是一家,我现在怎么做分录把余额调平
老师,要查询一个公司有没有进行税务登记在哪里查
什么是借据副本,员工出差借钱还有副本吗?
老师,请问降低成本费用的方法有哪些?
固定资产清理出售,增值税已交,所得税这边不做收入可以的吗
当时支付的时候是给第三方代理公司的,做的预付,还没做费用
借银行存款,贷预付账款。
前面付给第三方的他按全额已经开来发票了
你好,你只做剩余的差额那一部分就可以的。
差额的那一部分计入什么会计科目呀,对方开来的发票内容是"专利申请"
你和你的专利一块儿做到无形资产,金额小的可以做管理费用。
一共16000元,做管理费用吧
可以的,可以这么做的,这个金额不算小的,你可以做无形资产。