你好; 可以享受的;4季度还是免税的; 23年看 文件哈 (目前没有文件出来 )
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
表3我就这样子填,对吗
你好; 你有扣除项目吗; 没有扣除项目; 栏次写0
拦次写0是什么意思
你好; 你没有扣除项目;这个栏次写 0
就是这个减免申报表不填嘛 直接在主表填?
就这样是吗 老师
是的; 不超过45万 直接写11栏次
麻烦老师帮我看下这个数据填写的对不对
你好; 为什么你要写12栏次 ; 你不是没有超过45万吗
我们是核定征收啊……填45万就是这样啊,还是要交税啊……老师还有4次追问了….
你好; 不超过45万; 都 是在11栏次去报免税 ; 超过了45万 计入12栏次去报
就是这样是吗
不是让你去填写45万 ; 你 自己销售额是好多 ; 你之前没有填写过数据吗
11月的新公司,您直接说怎么填吧 2022年一共就开了6.62的票
你好; 就把你 6.62的金额在11栏次去报免税; 其他栏次都不写
那不就是最开始那个截图吗 ,那就要交23000的税
你好; 你只有6.62 ;是10-12月 开票产生的; 只需要写这个金额; 你是不是把其他金额也写了。 你不会把77万 这个金额也填写了吧
77万系统自己带出来的,我删除不了
你好 ; 你只需要 4季度的数据写11栏次的 6.62金额即可; 其他栏次不用写 ; 减免表也不写 ; 就可以减免免税的 ;如果你系统填写后还是提示缴纳税费; 要么就是你申报表其他栏次填写错误了。 要么就是你 地方系统有问题