你好; 可以享受的;4季度还是免税的; 23年看 文件哈 (目前没有文件出来 )
老师您好,我们是个体户,按季报增值税,核定的销售额起征点是季度40320, 平均月13440,上季度七月开票金额7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超过起征点就要全额交税,是单九月开票金额需要全额交税呢?还是整个季度都要全额交税?
老师我企业是五月份办理的税务登记,小规模企业按季度申报这个月开四十五万可以免征增值税对吗还是下个季度才开始可以享受这个税收优惠
个体户核定征收,核定的销售额是每月23000, 我们这个这个季度有二十多万 那我还需要自主申报增值税吗,还有经营所得呢
老师您好 我们是核定征收个体户,现在按季度申报增值税,申报销售额是77万,这个季度开票6块钱,还可以享受免征增值税吗
老师您好 我们是核定征收个体户,现在按季度申报增值税,申报销售额是77万,这个季度开票6块钱,还可以享受免征增值税吗?还是必须要交这23000的税费呢
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
表3我就这样子填,对吗
你好; 你有扣除项目吗; 没有扣除项目; 栏次写0
拦次写0是什么意思
你好; 你没有扣除项目;这个栏次写 0
就是这个减免申报表不填嘛 直接在主表填?
就这样是吗 老师
是的; 不超过45万 直接写11栏次
麻烦老师帮我看下这个数据填写的对不对
你好; 为什么你要写12栏次 ; 你不是没有超过45万吗
我们是核定征收啊……填45万就是这样啊,还是要交税啊……老师还有4次追问了….
你好; 不超过45万; 都 是在11栏次去报免税 ; 超过了45万 计入12栏次去报
就是这样是吗
不是让你去填写45万 ; 你 自己销售额是好多 ; 你之前没有填写过数据吗
11月的新公司,您直接说怎么填吧 2022年一共就开了6.62的票
你好; 就把你 6.62的金额在11栏次去报免税; 其他栏次都不写
那不就是最开始那个截图吗 ,那就要交23000的税
你好; 你只有6.62 ;是10-12月 开票产生的; 只需要写这个金额; 你是不是把其他金额也写了。 你不会把77万 这个金额也填写了吧
77万系统自己带出来的,我删除不了
你好 ; 你只需要 4季度的数据写11栏次的 6.62金额即可; 其他栏次不用写 ; 减免表也不写 ; 就可以减免免税的 ;如果你系统填写后还是提示缴纳税费; 要么就是你申报表其他栏次填写错误了。 要么就是你 地方系统有问题