你好; 你税源采集没有 ;你申报期是怎么样的 ;次报还是季报的; 你是什么业务要报印花税
请问老师,在电子税务局申报社保本月新增的员工申报社保和老员工申报社保有区别吗?为什么明细申报我放在一个表格里,一直提示:ORA-00984错误?麻烦老师看下截图,是什么错误呢?
财务报表申报完了,可申报增值税时提示财务报表还未申报不能申报增值税。请问意思是要等一会还是哪里没申报
请问老师申报印花税的时候,提示初始化财产和行为税申报失败,所属期起止不是当期,不允许申报,是什么意思
#提问#老师,请问哪里错误 ,什么意思 申报的是财产和行为税纳税申报表
一般纳税人申报增值税,请问为什么会提示错误(错误具体见图二),主表和附表5的数据一样呀
老师好,想问下收到非股东借款,入其他应付款还是短期借款?
老师,从超市买的菜,没有发票,只有超市购物小票,和微信付款截图,这个可以做费用吗,都没法证明是公司的,但就是买菜炒菜吃的,这得怎么办
供应商是小加工厂,他们按我们的要求加工产品出来卖给我们,他们自己买原材料,按理他们应该开销货的发票吧?他们开成了劳务*加工费发票可以吗?
老师。我们是电力工程行业,9的税率。 没有可以抵扣的进项了,交税了可以抵扣吗
公司买了一批礼品,准备发放给员工,当员工福利,需要申报个税吗?还是计入员工福利费?
一般纳税人,这个月认证了20万的专票来抵扣增值税销项。之前暂估了二十万的成本,现在红冲。20万有16513.76的进项税额怎么做会计分录?
老师,培训机构预收款能开不征税发票里的预付卡销售和充值吗
请问企业那个收入就是二四年的收入,做少了。25年跨年了,应该是把它收入怎么调整。那个会计分录怎么做啊?汇算清缴怎么申报
企业之前的借款,做其他应付款还是做短期借款呢
一般纳税人,这个月认证了20万的专票来抵扣销项税。之前暂估了20万的成本,想要红冲。20万里面的进项税应该怎么做会计分录?
申报期是2022年7月到2022年12月份 营业账簿申报
你好 ; 你有收到实缴资本或者资本公积吗; ;如果没收到的; 你有申报期的;就0报
是啊 零申报了 应税凭证名称是填写营业账簿吗 是零申报了
你好 ; 是的; 写营业账簿即可 ; 写0报金额即可
应税凭证数量填写什么 是零吗
你好; 数量写0 金额哈 ; 你本身就是 0报