你好,你可以这样做,你收钱的这个公司借银行存款贷其他应付款,你付款的公司可以借其他应付款贷银行存款。
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
老师,客户用2家公司分别给我们转了60万,然后实际有业务往来的是一家公司,我们给其中一家公司开票120万,那我们做账的时候应该怎么做呢
发现以前年度有两家相关联公司,用A公司给我们付款,然后我们给B公司开了票,当时没有签到三方协议,已经3年没有合作了,但是查账发现两家公司都挂着往来款,其实是已经开完票,收完钱的了,现在要怎么销掉账,可以直接相冲吗?
老师,我公司下面有两家个体工商户,现在要注销,但是往来账款我公司付多了给个体,付多了100多万,我现在要怎么清理往来 ,可以直接现金分几个月收回吗?
老师,如果3家公司签了三方协议,只是走账,都是挂的往来款该怎样做分录,就是一家公司给我付20万往来,我付给另一家公司20万往来,分录怎么写才可以平账
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
就这三方协议,我公司是丙方,那二级科目是不是只能挂一家公司吧,要不然平不了账吧
对的同学你的理解是正确的
那分录怎么写比较合适了
其他应付款是给你打款的那家公司
不是,是付给另一家公司,意思是A公司给我打款然后我付给B公司
对的你们只是过一手,又不赚差价
那分录咋写
你收钱的这个公司借银行存款贷其他应付款, 你付款的公司可以借其他应付款贷银行存款。
那不是同一家公司那不平不了账,比如收款 借:银行存款 贷:其他应付款-A公司 付款 借:其他应付款-B公司 贷:银行存款 那2个不同的其他应付款不就平不了账 吗?
同学就是其他应付款——a公司
意思二级明细都挂A公司吗?
对的呀同学就是这样的