你好,这个是单位发生的无形资产研发支出?
请问研发人员提供的技术服务,发票是劳务,技术服务费这个成本怎么做分录
老师,高新技术服务费开票开什么编码,是技术服务费还是研发和技术服务费发票呀,这个做帐有区别吗?
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?这个钱没付
请问老师,公司开进来一张技术服务成本发票,怎么做分录呢
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
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是有机认证的一个发票34000的,我们是给人家送有机蔬菜的,这个认证费34000听老板说的以前付过了钱,今年7月份开进来的发票,咋做账呢?
你好,是有机认证的一个发票,是服务于有机蔬菜的对外销售?
就是一个有机认证的认证费,他四月份挂账是,支付货款其他应收款-石丹丹,贷银行存款34000我七月怎么做账
你好,取得发票的时候 借:销售费用,贷:其他应收款-石丹丹
摘要咋写呢?
你好,摘要如何写,没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。 比如:取得认证费发票
销售费用的二级科目咋写呢?
你好,二级科目是单位自行设置,没有统一规定。比如:销售费用—有机认证费
她是之前付了12000后来又在七月份付了22000之前一万二的会计又没做账,我现在咋弄呢?七月份开进来发票34000
还有它这个怎么是销售费用呢?
你好,之前一万二的会计又没做账,就需要补做入账 借:预付账款,贷:银行存款
还有他这个为啥是销售费用呢
你好,根据你的描述(我们是给人家送有机蔬菜的),有机认证的支出,所以计入了销售费用核算。
预付账款不是用给供应商付款用的科目吗?怎么这里用预付账款了呢
你好,先付款,后取得发票,付款的时候就是计入 预付账款 核算啊
我的意思是,这又不是买卖货物,怎么用预付账款这个科目了呢
你好,请看你之前的描述,先付款后取得发票,付款的时候就是计入 预付账款 核算啊 (计入预付账款核算,与是不是买卖货物没有必然关系)
预付账款这个科目不是只能用于给供应商预付账款的时候用,他这个有机认证费,又不是买货物呀
你好,这个有机认证费,先付款后取得发票,虽然不是买货物,也是通过预付账款核算啊 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:销售费用,贷:预付账款 不是只有购进货物的预付才可以通过预付账款啊,预付费用的预付款也是通过预付账款核算啊