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老师好,公司的业务招待费多了怎么处理呢?比例是多少? 谢谢

2023-01-02 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 14:46

你是虚增的吗?按收入的千分之五,发生额的60%。

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快账用户2863 追问 2023-01-02 15:02

虚增的什么意思啊

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齐红老师 解答 2023-01-02 15:05

你好,就是没有的业务坐进去了增加了 你不是说业务招待费多了吗?这个多了是什么意思?

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快账用户2863 追问 2023-01-02 15:08

之前出差时的餐费放到了招待费里

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齐红老师 解答 2023-01-02 15:10

你好,这个是招待客户的,还是职工自己吃的?如果是招待客户的做的差旅费,如果是职工自己吃的,属于差旅费。

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你是虚增的吗?按收入的千分之五,发生额的60%。
2023-01-02
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 多了,就只能是汇算清缴的时候据实做纳税调增处理了。
2023-01-02
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 多了,就只能是汇算清缴的时候据实做纳税调增处理了。
2023-01-02
没有规定,这个按你们实际就可以,这个汇算清缴看是发生额60%和营业收入千分之五取小税前扣除
2020-11-02
您好,业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%,取两者低的
2023-12-09
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