借其他应付款,贷以前年度损益调整, 这个是跨年红冲的, 然后再做发票的,借以前年度损益调整, 贷银行存款
老师好,像有些费用发票,比如运费,11月和12月份还没对账,如果我们计提了运费,但是12月份没把发票开过来,明年在汇算清缴前开了收过来,可以做企业所得税前扣除吗?谢谢
假如我去年年底计提了12月份的水费,电费,但在1月份支付时只付电费,我这个已经计提的水费怎么处理
老师,就是我们公司这个月做的项目,就是我们先开票出去了,但是成本票没进来,我们就先暂估成本,但是我们不确定进账票来的时候是多少,那如果暂估多了或者少了,到时候帐务上怎么处理?
如果我12月份电费计提了350但等时间开票出来少了或多了怎么办
老师,我想问一下,我12月份的报表已经出完了,不允许有改动。比如说12月份暂估了成本300万,现在发票来了,是美金票,老板要求把发票做进12月份,但是如果做了,势必影响汇兑损益,我报表的数据就变了,怎么办
餐饮店租金会计分录怎么做
老师,销售1000元,预计退货200,借应收800,退货成本200,贷收入800,预计负债200,退回时,借库存200,贷退货成本200,借预计负债200贷银行200,分录是这样吗
董老师好,建筑公司是负责劳务,商贸公司负责材料,那么,建筑公司成本类科目应该咋设置,上次我看您说工程施工工程结算劳务成本,只有劳务的话,怎么结转进主营业务成本,什么时间确认收入增值税同时结转成本。我想用小企业会计准则应该怎样做收入税金成本的结转分录,我应该学习哪个实操更接近我的公司,建筑业实操好像还不太符合。合同履约成本这个科目会用到吗?
比如餐费,住宿费,加油费这种,什么时候就是差旅费,什么时候就是业务招待费,该如何界定呢
24年发生的业务,2025年汇算清缴前开出来的发票,怎么处理到24年那笔会计凭证里面
老师,加工车架子用的液压可以计入管理费用低值易耗品
老师请问,我们银行二维码收款,扣手续费入账,我做账就按实际入账户多少就做多少,借银行存款,贷收入,现在银行把扣除的收入手续费开来给我,我之前又没有做手续费,可不可以直接按发票做入本月,本月收款免手续费,借:银行存款(实际收款扣除本张发票手续费金额),财务费用(手续费发票金额),贷:主营业务收入
老师,你好,请问租车老板的个税多少呢?
公司职工查体费,公司和个人各承担部分,怎么做账
公司开的农特产店,用别人户名的电,但是电费需要公司交纳,由于是别人的户名,开不了发票怎么办?
那汇算清缴时怎么做呢?
如果多,暂估了纳税调整明细表扣除项目填写账载金额, 如果是少,暂估了填写税收金额。