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老师,我们七月从公账上把五千块钱转给老板,她给公司的车加油,发票都拿过来了,这个怎么做分录?

2022-12-31 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-31 17:05

你好 借:其他应收款 贷:银行存款 拿发票来的时候 借:管理费用 贷:其他应收款

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你好 借:其他应收款 贷:银行存款 拿发票来的时候 借:管理费用 贷:其他应收款
2022-12-31
需要凭消费的成品油发票做账的。油卡只能当预付款
2023-01-05
借:其他应收款 贷:银行存款
2021-09-05
借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2020-12-04
你好 借 长摊 贷其他应付款老板 
2022-02-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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