齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
解固定资产清理 累计折旧 贷固定资产的 借应收账款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
小规模公司的不用做应交税费是吗?
不用开专用发票可以的
只是我们补了中间差价19万多元?如何做账
借固定资产贷、银行存款、应收账款。
老师我还是不明白怎么样做,就是购销双方签订合同,原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元,由于现场需要,更换更大的,经双方协商同意,在原合同价的基础上增加230291元,即总价变更为430291元,这样的固定资产如何做账?
借应收账款20万 贷固定资产清理 借固定资产 贷、银行存款、银行支付的 应收账款20万
借:固定资产清理:220119.8 累计折旧:14880.20 贷:固定资产 235000 借:应收账款 200000 贷:固定资产清理 200000(固定资产清理还有20119.8元余额) 借:固定资产 430291 贷:银行存款 195291 应收账款 200000 ???还差35000元
对方给你开固定资产的发票开多少?
原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元
我们总付款数是430291元的
那也不对呀,旧的抵扣的是200,000总价是430,291那差额上哪去啊,不应该是公户支付 公户支付也不是那些 我没看懂你这合同
处置固定资产的会计分录
固定资产通过待处理财产损益吗
公益生物资产属于固定资产吗
购买固定资产时增值税如何处理
固定资产捐赠怎么做会计分录
你好,新进一家公司做账,前面会计做的很乱,资产负债表不平,我是接着他这个账目上做还是
融资购买的固定资产,货已收到,发票未收到,如何入账
报个税需要工资是包含社保在内的吗
子公司分给母公司的股利应该计入利润表的哪个报表项目
银行存款 账大于实 怎么调整?
老师请教一下,有限公司的实际投资款大于注册资金多出来的部分放到哪里
老师我想问一下,假如进项大于销项,进项都认证了,要求有税负率要交税,这样怎么交呀,进项大于销项了
老师,开具餐饮发票,需要开具菜品名称吗,直接开具餐费行吗
公司在外地买了1箱酒,计入哪个科目?
老师,我朋友刚进的包包厂 他不懂 叫我看下 我也是一头雾水,这个怎么计算吗
请使用微信扫一扫登录
小规模公司的不用做应交税费是吗?
不用开专用发票可以的
只是我们补了中间差价19万多元?如何做账
借固定资产贷、银行存款、应收账款。
老师我还是不明白怎么样做,就是购销双方签订合同,原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元,由于现场需要,更换更大的,经双方协商同意,在原合同价的基础上增加230291元,即总价变更为430291元,这样的固定资产如何做账?
借应收账款20万 贷固定资产清理 借固定资产 贷、银行存款、银行支付的 应收账款20万
借:固定资产清理:220119.8 累计折旧:14880.20 贷:固定资产 235000 借:应收账款 200000 贷:固定资产清理 200000(固定资产清理还有20119.8元余额) 借:固定资产 430291 贷:银行存款 195291 应收账款 200000 ???还差35000元
对方给你开固定资产的发票开多少?
原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元
我们总付款数是430291元的
那也不对呀,旧的抵扣的是200,000总价是430,291那差额上哪去啊,不应该是公户支付 公户支付也不是那些 我没看懂你这合同