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公司一开始购入一台设备用了几个用,因公司的生产量需求大,把这台设备更换更大的,原设备价格23.5万,后面的设备更换回43万元,如何处置固定资产做账?

2022-12-31 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-31 14:46

解固定资产清理 累计折旧 贷固定资产的 借应收账款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户6264 追问 2022-12-31 14:48

小规模公司的不用做应交税费是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-31 14:49

不用开专用发票可以的

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快账用户6264 追问 2022-12-31 14:57

只是我们补了中间差价19万多元?如何做账

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齐红老师 解答 2022-12-31 14:58

借固定资产贷、银行存款、应收账款。

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快账用户6264 追问 2022-12-31 15:27

老师我还是不明白怎么样做,就是购销双方签订合同,原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元,由于现场需要,更换更大的,经双方协商同意,在原合同价的基础上增加230291元,即总价变更为430291元,这样的固定资产如何做账?

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齐红老师 解答 2022-12-31 15:39

借应收账款20万 贷固定资产清理 借固定资产 贷、银行存款、银行支付的 应收账款20万

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快账用户6264 追问 2022-12-31 15:57

借:固定资产清理:220119.8 累计折旧:14880.20 贷:固定资产 235000 借:应收账款 200000 贷:固定资产清理 200000(固定资产清理还有20119.8元余额) 借:固定资产 430291 贷:银行存款 195291 应收账款 200000 ???还差35000元

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齐红老师 解答 2022-12-31 16:02

对方给你开固定资产的发票开多少?

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快账用户6264 追问 2022-12-31 16:06

原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元

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快账用户6264 追问 2022-12-31 16:09

我们总付款数是430291元的

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齐红老师 解答 2022-12-31 16:12

那也不对呀,旧的抵扣的是200,000总价是430,291那差额上哪去啊,不应该是公户支付 公户支付也不是那些 我没看懂你这合同

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