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老师我们是销售方,来给买方的折扣发票,会计分录怎么写呢

2022-12-31 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-31 10:29

学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。

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学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。
2022-12-31
借应付账款  贷主营业务成本 应交税费
2021-12-20
你好;     这个       之前你是开了10万的发票给你; 在开3万折让发票是吗   
2022-09-15
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-12-08
原分录红冲红字发票的金额就是
2023-07-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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