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老师你好,请问一下,我们厂砌厂房,但是建筑商11月28号开的发票,我们12月28号才收到的,请问老师,我能不能放在2023年1元月份做账? 急急

2022-12-30 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 14:36

建议是作在22年,不要做在23年,您这不建议跨年

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快账用户6924 追问 2022-12-30 14:37

老师,我意思说12月份进项票太多了,我想把它放在23年?

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快账用户6924 追问 2022-12-30 14:48

老师,进项票做待认证进项税

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:45

可以的,可以放待认证,后面再认证抵扣

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快账用户6924 追问 2022-12-30 15:47

老师,我意思说不想放在待认证进项里面,到了2023年元月份直接做账行么?因为厂房正在砌着阶段?还没砌成功呢

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:49

不可以,您这都跨年的发票,不建议这样处理, 建议是你正常入账,进项您放待认证处理

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快账用户6924 追问 2022-12-30 15:54

老师,是这样的,如果在12月份做账,做到待认证进项税里面,但是我在2023年元月份不认证,然后做到成本里面,请问老师是不是还要调账呀?很麻烦么?还要通过以前年度损益调整这个科目呀??

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:25

不用调整,您认证的时候,待认证转进项就可以 了的,其他不变的

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快账用户6924 追问 2022-12-30 16:28

老师,你没理解我的意思,我说,如果现在做了,要是在2023年元月不认证发票,那不是要调整了么?要用以前年度损益调整这个科目吧????老师,请你看一下我提出的问题

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:30

不需要调整啊 您不用的。

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快账用户6924 追问 2022-12-30 16:32

老师,如果12月份做账了,到下一年元月份再不认证,直接做的成本里,用不着用以前年度损益调整这个科目么??请问老师,是这样么?

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:33

不用的。 对的, 借,Xx成本  应交税费,待认证  贷,银行存款    认证时  借,应交税费,进项,  贷, 应交税费,待认证

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快账用户6924 追问 2022-12-30 16:35

老师,我意思说,我以后不认证发票了,不抵扣了,直接做到成本里,价税合计呀,还需要做以前年度损益调整么?

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:38

不用的,后面不认证,那是后面的新事情,借,Xx成本费用  贷,应交税费, 

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快账用户6924 追问 2022-12-30 16:39

老师,不认证发票,就不存在应交税费啦????????

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:41

是你之前的税你转到成本费用啊。。

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快账用户6924 追问 2022-12-30 16:42

老师,我无语啦,老师,能不能放到跨年做账呢??

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:43

为什么前面一直回复您不建议这样处理,您非要跨年处理呢 您这为什么会存在年底扎账,就是跨年要有明确的界线划分啊

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快账用户6924 追问 2022-12-30 16:47

老师,是的,就是跨年做账,不存在以前年度损益调整这个科目?如果现在做了,认证发票不存在以前年度损益调整这个科目,老师,如果不认证发票,也不抵扣发票了,老师是不是存在以前年度损益调整这个科目呀??老师是这样理解么?请老师指点一下。

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:51

您这22年的票据,您现在已经取得了,那么合规处理是现在入账,您不抵扣认证您税就放待认证就行。 后面您再进行转出或认证,都是后面发生的新事情,直接转当期成本费用就行。

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建议是作在22年,不要做在23年,您这不建议跨年
2022-12-30
可以转入固定资产。 会计准则上,达到预定可使用状态就可转,之后来发票再调整。税法上,投入使用但没结清款项没全拿到发票,可暂按合同金额计入固定资产计税基础计提折旧,12个月内取得发票后调整。 账务上,借“固定资产”,贷“在建工程”,用竣工验收备案表等资料作为入账依据。
2024-12-28
你好!已完工可以根据验收报告结转固定资产
2024-12-28
你好记载待认证就可以的,别的的不用处理
2022-12-31
没有发票,借在建工程贷应付账款这一部分一块转到固定资产里面。后期发票到了之后,再调整就行。
2025-02-13
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