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你好,老师, 老板拿回很多餐饮票那些,公司没有支付,都是老板自己去外面吃饭的,外账可以直接做:借:管理费用-业务招待,贷:其他应付款-老板,还是分两笔做:先借:库存现金,贷:其他应付款。再转入业务招待好呢

2022-12-30 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 11:48

你好 可以直接做:借:管理费用-业务招待,贷:其他应付款-老板

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快账用户7212 追问 2022-12-30 11:49

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-30 11:49

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 可以直接做:借:管理费用-业务招待,贷:其他应付款-老板
2022-12-30
对,没错,做账的话是这么做
2022-04-15
可以的,可以这么做的。
2022-04-04
你好,内账的话可以计入其他应收款备用金
2020-10-07
同学你好 别走现金了,按你这个 借:某某费用 贷:其他应付款——法人来做
2020-10-08
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