您好,您发票按收到当月做账,工资不申报个人所得税,不能税前扣除
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
各位老师,我们是超市个体户,以前核定征收,9月份开始查账征收,现在要来我们超市查账,我们3月份开始就是开销项票,因为查账11月份才有进账票,那我按照时间怎么做帐呢?工资不用报税,我直接做工资表放进账里面可以吗
老师我们是工商个体户超市零售企业,属于查账征收,开业两年多,销项票开出很少,进项票也没有,每季度报税都是预估的无票收入,这种情况可以申请为定额征收吗?申请核对征收需要填写什么理由?因我没有进项票和销项票也没做账,只是单独做了银行流水。
请问一下 我是物流行业 个体工商户 今年2月份开始有收入 税务核定是定额征收 每个月3万额度 我开专票1%,按照开票金额1%收税 所以也没有去开成本票 后来从8月份开始,又改为查账征收, 我这个账应该怎么做呢 从10月份开始,我才让车上加油开票,都是普票,我这个账要怎么做?普票是价税合计作为成本是吗?
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
请问,12月份开的专票,说是超过3个月了,现在要让我们冲红再重开。什么都不变,这是基于什么考虑呀?谢谢
公司购买黄金送客户,可以公司不代扣代缴个人所得税,客户自行申报可以吗
老师,汇算清缴这折旧表资产计税基础填什么数?资产原值吗?
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我11月份收到的发票,以前都是销项发票,没有进项,我该怎么做呢
工资我按照成本或者费用做进去账就是应该可以吧
给我们开的发票都是蔬菜,我们开出去的是货物,这个应该怎么做呢
您好,有销项发票若同时符合收入确认,那您就得确认收入和增值税销项税,
您好,是的,工资我按照成本或者费用做进去账就是应该可以吧
您好,您开的是什么货物?您采购的是什么?
嗯嗯开的销项都是零食,电器,蔬菜,各种生活用品,符合收入,总计100万,进项都是蔬菜35万,其他是要用工资做成本费用70万,这样就不用上个人经营所得了
现在问题就是,前几个月都是销项,没有进项,我直接确认收入可以吗?
还有10月份我们的查账征收,前面核定征收,我做帐10月份开始做,还是年初有工资销项时候做呢
您好,是可以的,因为采购可以暂估,但是您确认采购项目与销售项目能够对应,工资按真实情况,需要申报个人所得税
工资超市最多3000,我按照4800左右做工资表,应该可以吧
还有我们老板进东西,都是公户转私户购买付款,这个应该怎么做?因为以前核定征收,做的很多都不规范,现在做账比较乱
您好,最好按您申报个人所得税并且真实数据
嗯嗯谢谢您,那我就按照发票日期,一步一步做
您好,是的,不规范就尽量规范
嗯嗯谢谢您
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持
老师,我们卖出东西开票了,但是库房没有货,是不是先做入库,在做销项,但是超市东西特别多特别杂,大型超市,我应该怎么做明细呢?一个一个做吗
您好,是的,需要先做入库,否则如何销售呢