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@璐媛老师 项目开票100,我个人这先收12挂靠费,总部要付13 挂靠费,我先付10到账后扣他3(总部13-3=10转给挂靠人)这是一个项目别人挂靠我这,我把这个项目放总公司挂靠,我的这个内账怎么做分录?备注:公对公往来都有,总部只收13挂靠费,成本票我们都不管。

2022-12-28 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 13:43

同学你好 内账按照实际业务来做 挂靠费等都计入费用科目

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快账用户9596 追问 2022-12-28 13:44

请你不要再来坑我了!

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齐红老师 解答 2022-12-28 13:49

内账就是按照实际业务来做呀 不用考虑税负率和发票有没有的问题

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快账用户9596 追问 2022-12-28 13:50

这个我都不考虑,分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-12-28 13:54

同学你好 借工程施工-某某项目-直接支出 贷银行存款 你内账分项目做的话就这样

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快账用户9596 追问 2022-12-28 13:57

总部到账后扣3,余款7转给挂靠人分录怎么做?这个要是回答不上我真怀疑你是故意来捣乱的

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齐红老师 解答 2022-12-28 14:02

你只按照你收到的金额来做呀 总部扣的三和余款7都是计入工程施工某某项目直接支出的 因为都是这个项目的支出呀

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同学你好 内账按照实际业务来做 挂靠费等都计入费用科目
2022-12-28
同学你好 做外账的吧
2022-12-26
同学你好 这个直接冲减往来就行了
2020-11-02
您好,那你现挂往来款 等后期他们给你们发票再平账
2019-12-16
你好; 你公司只有一个营业执照 ;   在总的账套里面去; 分每个项目来设置二级科目区分   每个项目的收入 ;和成本 ;   核算每个单个项目的 利润来 ;  分别来做哈;  不是单独建账套 
2022-10-10
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