您好,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税。
2022年发现2020年企业所得税汇算有问题,重新汇算之后,补缴所得税以及滞纳金,请问会计分录怎么做?2022年补2021年的所得税,是不是分录一样啊?
老师好,补交2021年度企业所得税10万元,及滞纳金9000元,请问会计分录要怎样处理
老师好!企业所得税2022年有盈利6万元(2021年企业亏损10万元),每季度预缴所得税怎么申报?要先缴税吗?弥补亏损相关会计分录如何做?
老师你好,我是小规模纳税人,2024年第一季度盈利了9000元,以前年度有亏损,请问第一季度需要交企业所得税吗?计提企业所得税的会计分录怎样写?
老师好,请问23年第四季度的企业所得税忘记计提了,2024年要怎么做会计处理?分录怎样做?还有2024年5月份申报23年度企业所得税时补交了2万元,怎么做会计处理?分录怎样做?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
借:利润分配未分配利润9000贷:银行存款9000
借:应交税费-应交企业所得税100000贷:银行存款100000。
滞纳金9000元不需要计入营业外支出对吗
这是以前年度的,外资区直接调未分配利用
这是以前年度的,直接调未分配利用