对的,是的,是这么做的。
老师您好,我想请教一下,现在这个2022年的年终奖算个税,变了,那我有几点不明白,我们这个年终奖,在2021年12月计提,2022年1月5日发放,那我这个年终奖的个税是可以单独计算,还是要合并计算?
问一下老师,比如6月用了半年度奖金发放一次,年底的还有一次奖金还能单独算年终奖除12个月吗?还能这样算吗?
老师请问下我年终奖这个月计提是不是要这个月发放才能把今年年终奖单独计税次数用上?如果下个月发放的话就变成用明年的一次单独计税次数了是吗?
老师,请问我们2023年2月份计提、发放2022年度的年终奖,是不是只能单独申报年终奖了,如果综合申报的话是不是就是2023年的数据了?老师帮忙解读一下
请问一下老师,我们公司这边要放6万元年终奖给一位员工,请问这个年终奖可以分3发放给员工吗?每次发放2万元,2023年10月发2万年终奖,11月发2万年终奖,12月发2万年终奖,还是说年终奖每次发放都要申报个税呢?还是等到12月份单独申报6万年终奖呢?
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。