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员工在单位受了伤,借了款治病,工伤保险款打给公司了,账务怎么处理

2022-12-26 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 15:12

先冲减借款部分,多余的再转入营业外收入

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快账用户6354 追问 2022-12-26 15:20

主要是借的多,报销的少

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齐红老师 解答 2022-12-26 15:25

剩余部分等赔偿协议达成后处理

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先冲减借款部分,多余的再转入营业外收入
2022-12-26
你好!你们借其他应收款1000 贷银行存款1000 后面,借银行存款1200 贷其他应收款1000 营业外收入200
2020-12-29
1.职工发生工伤事故后,向职工垫付费用分录。借:其他应收款--保险公司/社保。贷:现金/银行存款。 2.保险公司或社保赔付公司垫付的药费时(如果全额赔付)分录。借:银行存款/现金。贷:其他应收款--保险公司/社保。 3.保险公司或者社保不是全额赔付药费分录。借:银行存款/管理费用/应付福利费(公司负担部分)贷:其他应收款--保险公司/社保。
2023-10-08
一样的计入管理费用-福利费
2024-10-11
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
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