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账上银行4112.68,银行实际余额,4602.43,注销要调整一致,差489.75怎么调整,分录怎么写

2022-12-26 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 12:25

同学你好 为啥会有差额呢

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快账用户5581 追问 2022-12-26 12:35

以前年度的了,无法找原因,现在调一笔,怎么调

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快账用户5581 追问 2022-12-26 12:38

借银行存款,贷其他应收行吗

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齐红老师 解答 2022-12-26 12:42

同学你好 这个可以的

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快账用户5581 追问 2022-12-26 12:43

这样它其他应收就负数了,还得调到其他应付款,可以直接借银行存款,贷其他应付款吗

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齐红老师 解答 2022-12-26 12:58

同学你好 对的 是这样的

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快账用户5581 追问 2022-12-26 12:58

也可以是吗

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快账用户5581 追问 2022-12-26 12:59

那种情况好,直接坐到其他应付还是先做到其他应收,再调到其他应付

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齐红老师 解答 2022-12-26 13:02

同学你好 都可以的 只要用一个往来科目就可以

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同学你好 为啥会有差额呢
2022-12-26
学员朋友您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
2023-04-14
你好!这个要看是什么原因导致的 如果不用确认原因的话,你直接记入营业外收支
2024-05-15
你好,能查到什么原因的?
2024-01-13
那就把账上多计提的附加税同样分录 负数金额红冲了
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