同学你好 为啥会有差额呢
去年实际缴纳的附加税比账上少导致银行存款余额对不上,这样应该怎么写调整分录
老师您好,我新接手的账务,发现2019年2月银行对账单和账上银行余额不一致,这笔差额一直顺延到现在,请问这个怎样调平,调整的分录怎么写
银行存款账上余额与实际银行存款不一致 怎么调账
账上银行4112.68,银行实际余额,4602.43,注销要调整一致,差489.75怎么调整,分录怎么写
一个银行一般户注销掉,要做什么分录吗?里面余额一分钱怎么调整
请问,老师们过年都放假?有值班老师吗?
在建工程直接转为持有待售资产了,那么产生的运费搬迁费等怎么做账
借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 这个分录整体是个啥意思?
老师,我们领导个人卡被封了,网商银行不能转账,说有几笔钱要说清来源,提供佐证,这种情况怎么办?昨天他的卡转出去18万,现在银行不让转了
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
以前年度的了,无法找原因,现在调一笔,怎么调
借银行存款,贷其他应收行吗
同学你好 这个可以的
这样它其他应收就负数了,还得调到其他应付款,可以直接借银行存款,贷其他应付款吗
同学你好 对的 是这样的
也可以是吗
那种情况好,直接坐到其他应付还是先做到其他应收,再调到其他应付
同学你好 都可以的 只要用一个往来科目就可以