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老师,去年3月有一项福利费进了办公费,现在要调整出来,该项为专票,进项税已抵扣,该如何做账?

2022-12-26 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 09:05

你好,借管理费用、办公费, 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款,做的是这一个吗?

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快账用户9646 追问 2022-12-26 09:07

对的,去年是这么做的

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齐红老师 解答 2022-12-26 09:12

借应付账款, 贷以前年度损益调整20 应交税费、应交增值税进项转出10 借以前年度损益调整30 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷应付账款30

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快账用户9646 追问 2022-12-26 09:31

我从管理费办公费进管理费福利费这笔费用用进损益调整吗?

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齐红老师 解答 2022-12-26 09:36

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,借管理费用、办公费, 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款,做的是这一个吗?
2022-12-26
你好,这个实际是个人使用,是福利费的吗?
2022-07-12
你好 ;  借管理费用-福利费     100贷进项税转出100    
2021-12-24
同学您好,那您需要做进项税额转出,成本费用里面增加一笔
2021-05-29
更正申报就是了呀
2022-12-09
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