你好,同学是哪里不明白呢?
#提问#老师请问2.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项: (1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账; (2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账; (3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业; (4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。 要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(30分) 银行存款余额调节表 2019 年12月31日 单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账 87250 银行对账单余额 84800 加:银行已收 企业未收 (1) 加:企业已收 银行未收 (4) 减:银行已付 企业未付 (2) 减:企业已付 银行未付 (5) 调节后的银行存款余额 (3) 调节后的银行存款余额 (6)
1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元,“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对,发现有如下未达账项:(1)9月28日,银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账,企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日,企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账,银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日,企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账,银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日,企业以委托收款方式销货的价税款21500元,购货公司如期承付,银行已作收款记账,企业因尚未收到账单,而未入账。(5)9月30日,银行划付电费4000元已作付款记账,企业因尚未收到付款通知而未记账。要求:根据资料,编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额(元)项目金额(元)银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银行已付、企业未付款减:企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额
某企业2019年5月份银行存款日记账余额为190 600元,银行对账单余额为196 250元,经逐笔核对,发现有下列几笔未达账项: 1、企业销售产品收到款项16 000元已登记入账,但银行尚未登记入账; 2、企业购入材料开出转账支票13 000元已入账,但银行尚未登记入账; 3、银行代收企业销货款9 000元已入账,企业尚未收到有关票证; 4 、 银行已划转电话费350元已登记入账,企业尚未收到有关票证。 要求:编制银行存款余额调节表(16分) 银行存款余额调节表 2019年5月31日 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收,企业未收 (2) 加:企业已收,银行未收 (6) 减:银行已付,企业未付 (3) 减:企业已付,银行未付 (7) 调节后余额 (4) 调节后余额 (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(二)资料.(共5分)2021年6月30日,某企业从银行取得的银行对账单余额为244200元,企业银行存款日记账余额为238000元。经核对,发现有以下未达账项:(1)企业偿还A公司的货款25000元已登记入账,但银行尚未登记入账。(2)企业收到销售商品款33900元已入账,银行尚未登记入账(3)银行已划转电费4900元并登记入账,但企业未收到付款通知书,尚未入账(4)银行已收外地汇入货款20000元并登记入账,但企业尚未收到收款通知单,尚未登记入账。【实训要求】根据上述未达账项编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2021年6月30日单位:元项目金额项目金额银行存款日记账余额238000银行对账单余额244200加:银已收,企未收()加:企已收,银未收()减:银已付,企未付()减:企已付,银末付()调节后余额()调节后余额()
甲企业2020年6月30日银行存款日记账账面余额为88600元,银行对账单余额为89700元。经核对,有以下未达账项:(1)5月27日,企业存入银行转账支票一张,金额5000元,银行尚未入账;(2)5月28日企业开出转账支票一张,金额8100元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行尚未入账;(3)5月29日,银行代收外埠货款5000元,银行已收讫入账,但企业尚未接到银行收账通知,故未入账;(4)5月31日银行代付水电费7000元,企业尚未收到付款通知,故未入账。要求:编制该企业2020年6月30日的银行存款余额调节表。项目金额项目金额企业银行存款88银行对账单89700600余额日记账余额加:企业已加:银行已收收银行未收企业未收减:企业已减:银行已付付银行未付企业未付调节后金额调节后金额
资产负债表年报中应付职工薪酬年初和期末余额相等是什么原因
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老师,给客户做的模具,客户不给开模具发票,给开劳务发票,把货款打到我们公司一个个人的银行卡,我们都搞不明白客户为啥要这么操作,对我们公司有什么影响,我们收到劳务发票该怎么做会计分录
老师,1月份收到一笔政府财政补贴(不交税),当时做的营业外收入,借:银存,贷:营业外收入 但是现在季度结转时,财务报表显示有税款要交纳,像这样的情况,我怎么做账。
老师我们有个公司需要走流水,别人给我们打465万,我打出银行余额就行了,这款不用了最好是原路返回吧?对方让退420万剩下的45万转入他指定账户没事吧?这465万转入写往来款就可以吧?退回的时候我备注什么合适?转到别人指定账户我备注什么合适