你好 借:其他应收款---xx员工 贷:其他应付款---老板 后面发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款---xx员工
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢
老师你好,问下高级会计论文是怎么样的,要发表包括什么
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
老师好,如何创建财务账套?
老师您好,这是小规模纳税人申报表,第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢?
我司有员工需要报销去年年底至今年初邮寄费,快递单详细信息是2024.12-2025.01,发票开具时间是2025.02.05。请问这个邮寄费如果给员工报的话,是否需要调账?
老师,我刚进建筑行业,看了一些课仍然心里没底一头雾水,公司刚成立,合同还未签,前期费用无票的多,走个人报销,后期来票我该咋做账,如何做财务核算架构
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
12月份有一笔银行账记错了,差了10元。是不是就在12月份账本后附银行余额调节表,然后在1月份调回来就行?
老师好,福利费怎么做账,比如说个人代付所有人福利费
但是我们是公户直接转给那个员工的吖
是老板用公司公户转钱到其中一个员工那里,让那个员工帮忙发放工资。
老板转钱给一个员工 这个是你自己说的阿,跟公户没有关系的
就是老板用公司公户转钱给员工,怎么做账
那这个是公司的前,不是老板的钱阿 借:其他应收款---xx员工 贷:银行存款
那发放工资,借应付职工薪酬 贷其他应收款了。摘要要不要说明代发员工工资吧,还是怎么写摘要
摘要要写代付工资的
转账出去,跟发放工资。摘要都一样吗
不一样阿,这个两个业务都不一样的
那付工资。就是摘要发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款就行了
? 你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的