你好 这个直接是冲你12月份的销售额的
10月份开的销项发票 11月份月初冲红了 11月份申报10月份的税务时候 申报表对于这个冲红部分应该怎么填写了
12月份红冲了11月份的发票(对方未抵扣),这个月怎么申报
11月抵扣过一份发票(发票销售方信息未填),12月对方冲红该发票,重新开回正确的发票,12月纳税申报怎么填报
你好..比如11月份我认证了一张发票..12月份对方冲红了这张发票. 分录怎么做呢.
11月份开的数电发票,开错了型号,12月份没认证,12月份红冲了,11月份的发票还能抵扣吗?
全部冲完之后需 12月销售就是负数了
那你这个月要0申报,同时吧这个情况告诉专管员,让他帮忙处理的