你好; 印花税是不存在分摊的; 缴纳直接做; 借税金及附加 -印花税贷银行存款 ; 你为啥会去分摊税费
老师!印花税需要计提吗?分录是借营业税金及附加贷应交税费印花税 借应交税费印花税贷银行存款吗?
计提 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 交税 借:应交税费-车船税 贷:现金/其他货币资金/其他应付款-某某人 退税 借:银行存款-某行 借:-税金及附加-车船税。(红字 最后 借:其他应付款-某人 贷:银行存款-某行 老师好,这个红字掌握的不好,请问什么时候用红字
老师 税金这里 金额较小 借 印花税 贷 银行存款 需要分摊 借 其他应付款 贷 银行存款 分摊的时候 借 税金及附加 贷 其他应付款 分摊完了怎么办呢 需要做什么分录呢
老师,我想问下有多笔法人打进来的往来款的借贷分录是怎么做的, 借 银行存款 总金额 贷其他应付款 金额 其他应付款 金额 ,还是 借 银行存款 金额 银行存款 金额 贷其他应付款 总金额 有什么区别
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
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开票拍摄制作费大类是什么
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我要在12月账计提2024年5-12月的电话费,因为这部分发票是在1月份开回来的,等1月份账的时候再冲销计提,后面账要咋做
一次购买 金额较大 分期使用 书上讲应该分摊
老师就是我发线这里
你好 ; 你这个是什么教材里面的 ;
分摊完了怎么办呢 需要做什么分录呢
分摊完了不需要单独做什么了。 你分摊的时候计入税金及附加; 月末把税金及附加结转到本年利润即可