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假设中国公民叶某2021年度收入情况如下(1)每月工资,薪金所得均为30000元(未扣除陈某每月应负担的三一金7000元)(2)特许权使用费所得80000元,稿酬所得50000元,劳务报酬所得60000元。陈某其他相关涉税资料如下:(1)陈某夫妻俩现有一子,就读初中,按约定子女教育支出全部由陈某享受100%专项附加扣除,签订有书面分摊协议。(2)陈某兄弟三人,赠养老人(父母均60岁以上)支出每年42000元,按约定平均分摊,签订有书面分摊协议。⑶陈某现住房为首套,每月贷款5800元,按约定贷款利息均由陈某负担,并签订书面分摊协议,且能提供住房贷款合同、贷款还款支出凭证【注】除子女教育专项附加扣除、赠养老人专项附加扣除及房贷利息专项附加扣除外,陈某不享受其余专项附加扣除和税法规定的其他扣除。请回答⑴陈某2021年住房贷款利息可以享受的专项附加扣除为?⑵陈某2021年的应纳税所得额为?⑶陈某2021年应纳税额?完整题目,拜托了老师

2022-12-22 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-22 18:13

你好同学,稍等回复您

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:09

⑴陈某2021年住房贷款利息可以享受的专项附加扣除为1000*12=12000

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:11

⑵陈某2021年的应纳税所得额=30000*12-7000*12+80000*0.8+50000*0.8*0.7+60000*0.8-12000-12000-60000=332000

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齐红老师 解答 2022-12-23 15:11

⑶陈某2021年应纳税额=332000*0.25-31920 感谢同学五星好评一下

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你好同学,稍等回复您
2022-12-22
1,360000 50000×80%×70% 80000×80% 2,7000×12 3,12000 4,8000 你看一下前面的处理,同学
2022-12-22
同学你好 扣除金额是五千还是六万
2022-12-22
(1)计算张某当年“综合所得”金额。 - 工资薪金所得全年收入:(22000 - 6800)×12 = 187200(元) - 稿酬所得应纳税所得额:80000×(1 - 20%)×70% = 44800(元) - 特许权使用费所得应纳税所得额:30000×(1 - 20%) = 24000(元) - 劳务报酬所得应纳税所得额:160000×(1 - 20%) = 128000(元) - 综合所得金额 = 187200 + 44800 + 24000 + 128000 = 384000(元) (2)计算张某当年“专项扣除”金额。 - 专项扣除 = 6800×12 = 81600(元) (3)计算张某当年“专项附加扣除”金额。 - 子女教育专项附加扣除:1000×12×2 = 24000(元) - 赡养老人专项附加扣除:2000×12 = 24000(元) - 住房贷款利息专项附加扣除:1000×12 = 12000(元) - 专项附加扣除金额合计:24000 + 24000 + 12000 = 60000(元) (4)计算张某当年应纳税所得额。 - 应纳税所得额 = 综合所得金额 - 60000 元 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 准予扣除的捐赠额 - 准予扣除的捐赠额 = 384000×30% = 115200 元,实际捐赠 100000 元,按 100000 元扣除 - 应纳税所得额 = 384000 - 60000 - 81600 - 60000 - 100000 = 82400(元) (5)计算张某当年应纳税额。 - 应纳税额 = 82400×10% - 2520 = 5720(元)
2024-12-15
你好,工资预扣个税(30000*12-2000*12-3200*12-60000)*20%-16920=30600 技术报酬预扣个税50000*(1-20%)*30%-2000=6000 稿酬预交个税9000*(1-20%)*70%*20%=1008 专利技术预扣个税(3500-800)*20%=540 汇算清缴交个税【(30000*12%2B50000*(1-20%)%2B9000*(1-20%)*70%%2B(3500-800)-2000*12-3200*12-60000】-38148=2392
2022-12-09
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