900减600)/600=50%这个是成本毛利率
作业活动(商品销售费用计算) 黎明责任有限公司第二车间投产签字笔一批,共10万只,其中原材料2万元,薪酬3万元,工具损耗300元,设备折旧400元,水电费500元,车间技术管理人员800元。月末,这批签字笔已全部完工,并验收入库。 1.计算本批签字笔的总成本和单位成本 2.若每支笔以1元价格完成销售,获得销售额10万元,销售员按营业额的3%计算提成,该公司本批商品的利润为多少?
甲企业“原材料”科目余额为1000万元,与原材料有关的“存货跌价准备”科目无余额。 (1)2日,购入一批原材料,价款为800万元,增值税税额为104万元,材料已验收入库。供货方代垫运费16万元,增值税税额1.44万元。该业务已取得全部增值税专用发票,全部款项尚未支付。 (2)25日,销售一批原材料,开具的增值税专用发票注明价款为100万元,增值税税额为13万元,符合收入确认条件,全部款项尚未收到,所售原材料成本为60万元,确认收入的同时结转销售成本。 (3)31日,根据“发料凭证汇总表”的记录,除当月25日因销售发出的原材料成本外,当月还耗用原材料共计836万元,其中,生产车间生产产品800万元,车间管理部门20万元,专设销售机构12万元,行政管理部门4万元。 (4)31日,原材料预计可变现净值为900万元。
2019年齐鲁有限责任公司发生以下经济业务:(1)购入材料一批,专用发票注明的材料价款100000元,增值税率13%,增值税13000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票支付。该批材料计划成本98000元。(2)销售给甲公司A产品一批,该批产品的成本80000元,销售货款200000元,专用发票注明的增值税率13%,增值税税额为26000元,产品已经发出,提货单已经交付买方,货款及增值税尚未收到。(3)上月销售给甲公司的产品款项和增值税共计58000元,本期收回。(4)将一张面值为100000元的商业承兑汇票拿到银行办理贴现,贴现利息500元,贴现后将款项存入银行。(5)与乙公司协商,收到乙公司用113000元的商品(货款100000元,增值税13000元)抵偿前欠货款120000元。(6)当月发出材料计划成本160000元。其中生产品领用原材料计划成本100000元,生产车间领用材料计划成本40000元,企业管理部门耗用材料计划成本10000元,厂房工程项目领用10000元(按上月材料差异率6%,计算材料实际成本9400元。
1.赵先生拥有一个店面,如果租出去,一年有6万元的租金收入;他拥有32万元的存款,一年期定期存款利率为1.5%,即一年至少可以获得利息收入0.48万元;如果他给别人打工,一年有12万元的纯收入,赵先生利用自己的店面和资金开了一家饭店,全年总收入为64万元,会计成本为32万元(假设全部存款用于生产经营)。问:赵先生全年的会计利润和经济利润分别是多少?如果你是他的话,还会继续做下去吗?2.简述收支相抵点与停止营业点的经济意义。
1.赵先生拥有一个店面,如果租出去,一年有6万元的租金收入:他拥有32万元的存款,一年期定期存款利率为1.5%,即一年至少可以获得利息收入0.48万元:如果他给别人打工,一年有12万元的纯收入,赵先生利用自己的店面和资金开了一家饭店,全年总收入为64万元,会计成本为32万元(假设全部存款用于生产经营)。问:赵先生全年的会计利润和经济利润分别是多少?如果你是他的话,还会继续做下去吗?2.简述收支相抵点与停止营业点的经济意义。
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
我想问一下 公司刚成立 租厂房在生产 自己厂房在建设 那就没有筹建期 开办费了咯 这边是子公司 公司营业执照没下来前就开始生产了 那目前生产的货物不能算在这边了吧 归总公司那边吧