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老师您好,我们是甲方。分包100万劳务出去,然后我们公司代发80万农民工工资,剩余的二十万直接付给乙方,暂未提供发票。我这个分录应该怎么做?

2022-12-21 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 10:34

借工程施工劳务费100贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-12-21 10:35

确认收入之后结转到主营业务成本,没有发票的正常做,发票到了之后再调整。

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快账用户3938 追问 2022-12-21 10:37

后面如何调整

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齐红老师 解答 2022-12-21 10:38

借应付账款贷工程施工, 借工程施工应交税费、应交增值税进项,贷应付账款

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借工程施工劳务费100贷银行存款。
2022-12-21
借应收账款100万, 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款50万, 借银行存款50万,贷应收账款50万。
2022-08-30
你好 借 工程施工人工费  贷应收账款
2021-09-07
借应收账款 贷主营业务收入、应交税费, 借工程施工,贷应收账款, 借主营业务成本单工程施工。
2023-03-06
同学您好,会计入账根据业务实质操作,税法根据税务要求报税,会有税会差异。但公司付款应采用公司对公账户。大额资金员工转款 会有一定涉税风险及财务风险。
2024-01-16
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