你好同学 1借,预付账款2262000 贷,银行存款2262000 2借,原材料3770000 应交税费-增值税进项490100 贷,预付账款4260100 3借,预付账款1998100 贷,银行存款1998100
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
办理SN慈善基金账号需要什么手续
不含税价为:7093345.69,税率为5%,差额征收,含税价怎么算
马上把2000元重新支付给客户还要做借:应付账款贷:银行。吗
是重复扣了客户的2000元罚款,现在要调平怎么做?想做营业外收入调平,个是借:营业外收入贷:客户
重复扣了2000元罚款,现在发现了要营业外收入调平怎么做凭证
你好,员工从公司出货,发工资扣回来怎么入账
感谢同学五星好评一下哈
老师,有点问题吧,您再看看呢
同学,您指的哪里有问题么?
就是预付账款,是不是应该改成这样
同学,因为1里面预付账款,所以之后用预付账款的贷方来表示应付账款,最终预付账款余额为0
好的好的
感谢同学五星好评一下