银行,银行剩下的钱必须转出去的,你得注销银行账户的,你看一下你们单位有实收资本吗?如果没有的话,也没有欠款的,那你就得做分红。 需要交个税。
我是家具城管理人员,每年负责收费,租赁费就是,这个家具城属于村里产业,然后有一年,村里要用钱,就来家具城借的家具城租户的钱,拿村里用去了,但是后来还款是我还的,我银行流水都有,现在出现一个问题就是,当时村里会计应该给我打个条才对,我对账时候发现会计把这钱下她那里了,就等于我的支出没了啊! 今天上午我问她,你给我补上条子就行,她说,我给出纳员那里啦,出纳员就说我没记得有这个单子,什么情况呢?就是说,我和会计之间的这个事,出纳员并不知道的啊! 出纳员说我经手的话得有我签字的,这个我不记得有 现在村里会计就说,已经让村里出纳员冲账了,我感觉不对 因为又没和出纳员交涉这个单据啊 我和会计之间的事,难道会计做好了单据会直接交给出纳员去冲账吗?出纳员说不大可能,因为他没参与 现在我支出少了 制作那个支出单也不是出纳员制作的,是会计做的 还有一份是会计那里记账员做的 这个是不是和出纳员没关系啊?会计怎么会不通过我就把单据冲账了?那是我的支出啊,我们这里的单据我都是交给出纳员,出纳员减去我的费用后,就剩下收入了 我账号出的钱都是我支出对吧?
老师们,我们公司内部报销,就是所有开支费用发票拿到手后,先挂账,不急于付款的,领导要求写报销单,先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字(若是付款会盖现金付或者银行转账),在这样一个审批程序上存在一个问题是,总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司,结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账,甚至有人最后弄丢发票,针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论,总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了,不必要让领导签字,懂事长也认为让他签字了就等于付款一样,因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字,领导觉得签字太多也麻烦,我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账,我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账,报销单上总经理和董事长签字那里就空着(这个地方不签完字可以吗?),我建议他们把发票拍照或者复印留底,等待付款时写付款申请单(上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性)及发票复印件让领导审批签字,但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
我问的社保问题,意思就是我们现在有一个总公司,有很多门店,每一个门店是单独核算的,然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保,社保,我们公司是给员工补500,剩下的员工自己出,当时三月到六月的社保。三月到五月,因为六月工资还没发,三月到五月的社保哦,需要那个门店承担的500块钱,门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了,现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上,那我在做账的时候,我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样,我怎么样,让他跟七月的流水一样,那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗,那我直接在七月作为管理费用支出,影响七月的报表。还有个问题,新成立一个有限公司,实际无业务发生需要做税务关联,报税吗?
老师,我到代理记账公司接收一家公司账,发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样,这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的,因为那边换会计了,我们这边也是,但是工资表一直都是他们做,而且全部走银行,这个月我接收后发现实发数少于计提数,而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍,我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来,结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我,让我做,我想的是你实发多少我就做多少工资,到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减,碰到这样地事请问老师你会怎么做?怎么和那边老板以及会计沟通?
新年好!请问总公司可以发子公司员工的先进奖励吗?
老师新年好,想问下去年12月的一张发票,是成本票,给入到收入里了,怎么办
老师我公司是苗木及工程公司,然后想把这两个公司的铲车及小轿车都入公司固定资产里。那么老师都需要什么条件能合理入公司固定资产里呢。
老师,我2月1号开收据收到1月31号营业款,现金日记账填哪天,算到2月份了吗
老师给客户的红包怎么入账
请问申报个税,总收入包含单位部分的社保和公积金吗?
老师好,我们买东西,没有转账记录,有别人开的销售明细和价格,也有发票,是不是税务上也认可
老师,跨年红冲发票怎么做账啊?
去年的京东购物卡,今年能入账吗
老师请教一下个税申报奖金也可以按正常薪金来申报还是单独以全年一次性奖金来申报,纳税会有区别吗?以哪种申报方式申报省税
老师您看一下,因为我第一次办注销,不太懂,整个流程我知道先注销税务,再工商,但是银行什么时候注销,
可以详细根据这个表讲一下吗
你就先冲实收资本,冲完了史书资本,剩余的分红。
怎么冲实收资本
借实收资本贷银行存款。
所以税务没注销他不能银行清户是吧
我知道,分录,就是具体他那边怎么做,分红还需要做账吗
对的是的,你有余额它也注销不了。
银行有余额税务注销不了是吗?可以讲一下整体怎么做吗,
40万的实收资本根本不够,银行现在就7万
哦,你想要哪个怎么做 退实收资本这个理解不了嘛,
把钱给你股东的意思。
比如到时候银行剩这7万多,财产清算的时候按比例给股东转,不需要再做账了吧
需要 如果你的资产负债表期末余额不为零,注销不了
那就是最后剩实收资本32万多,未分配利润32万多就可以注销是吗?那这个需要交个税吗
你好,其他的都没有余额了吗?没有余额的话不需要的。
没有了,那四季度怎么申报的话,注销需要提交一个产财清算表,比如只有法人一个股东,按7万填是吗?还是按已经申报的表0填,申报表自己没有资产了
有处置资产的吗 你这个是货币资金
没有,就是银行有7万的余额,注销前转给法人,现在什么都没有了,只有货币资金,实收资本,所有者权益和未分配利润
你好,那你的资产处置就是零。
有5个股东的话,这7万按比例转,报财报,年报,然后这个清算都按0填,税务提交就行是吧,注销税控发票银行,然后就等清税证明,就行是吧,没有其他可能涉及的问题了吧,
是的是的,可以这么做的。