同学你好 1、将本年利润转入利润分配: 借:本年利润, 贷:利润分配—未分配利润。 2、提取法定盈余公积(税后利润的10%以上),公益金(税后利润的5%以上)和任意盈余公积(根据公司规章规定的比例计算): 借:利润分配—提取法定盈余公积, —提取公益金, —提取任意盈余公积, 贷:盈余公积—法定盈余公积, —公益金, —任意盈余公积。 3、分配股利(根据股东会决议): 借:利润分配—应付股利, 贷:应付股利—按股东明细。
甲公司2019年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为贷方160000元,2019年实现净利润 600000 元,经批准的利润分配方案如下:(1)按10%提取法定盈余公积;(2)按5%提取任意盈余公积;(3)分配给普通 股股东现金股利 350 000 元;(4)分配股票股利 46 000元。 2. 乙公司2019年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为借方 12 000元(上年亏损),2019年实现净利润200000 元,经批准的利润分配方案如下: (1)按10%提取法定盈余公积;(2)按5%提取任意盈余公积;(3)分配给普通股股东现金股利 50 000元。 3.丙公司20×5年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为借方 600 000元,为五年前发生经营性亏损900000元,2018年用税前利润弥补300000元。2019 年公司全年实现净利润 200 000元,公司决定以净利润200 000 元弥补以前年度亏损后,再用法定盈余公积130000 元弥补以 前年度亏损,其余留待以后年度弥补。 要求: 1.分别编制甲、乙、丙公司利润分配、年度利润结转的会计分录;2.分别计算年末未分配利额
甲公司2020年年初未分配利润200万元,法定盈余公积60万元,2020年实现净利润为500万元,公司股东大会决定按10%提取法定盈余公积,分派现金股利80万元。2021年度甲公司发生亏损800万元。2022年5月,经公司股东大会决议,以法定盈余公积100万元弥补亏损。 要求: (1)根据以上资料,将2020年实现的净利润转入未分配 利润,并编制2020年有关利润分配的会计分录。 (2)编制2021年结转亏损的会计分录。 (3)计算2021年末未分配利润金额。 (4)编制甲公司盈余公积弥补亏损会计分录。 (盈余公积和利润分配的核算写清明细科目,答案中金额 单位用万元表示)
42.(20.0分)某公司年末发生如下业务:(20分)2021年12月31日,兴隆公司本年实现净利润为700万元,年初未分配利润为借方余额100万元,系2020年发生的亏损,并为第6年亏损。经股东大会批准,兴隆公司2021年的利润分配方案为:按10%和5%10提取法定盈余公积、任意盈余公积;向投资者分配现金股利300万元。要求:(1)结转本年利润;(2)编制兴隆公司利润分配相关的会计分录;(3)计提确定2021年末“利润分配21413476
42.(20.0分)某公司年末发生如下业务:(20分)2021年12月31日,兴隆公司本年实现净利润为700万元,年初未分配利润为借方余额100万元,系2020年发生的亏损,并为第6年亏损。经股东大会批准,兴隆公司2021年的利润分配方案为:按10%和5%10提取法定盈余公积、任意盈余公积;向投资者分配现金股利300万元。要求:(1)结转本年利润;(2)编制兴隆公司利润分配相关的会计分录;(3)计提确定2021年末“利润分配21413476
某公司年末发生如下业务:(20分)2021年12月31日,兴隆公司本年实现净利润为700万元,年初未分配利润为借方余额100万元,系2020年发生的亏损,并为第6年亏损。经股东大会批准,兴隆公司2021年的利润分配方案为:按10%和5%提取法定盈余公积、任意盈余公积;向投资者分配现金股利300万元。要求:(1)结转本年利润;(2)编制兴隆公司利润分配相关的会计分录;(3)计提确定2021年末“利润分配未分配利润”账户余额。
老师,我们有个很多年前的个体营业执照,现在电子税务局进不去,提示纳税人未注册或已注销,我在首页查询纳税人状态下方没有信息,怎么区分是当时没做税务登记还是税务方面已经注销了
老师,可变对价,包不包括商业折扣、现金折扣、销售折让?
公司注销的流程是什么
老师这道题的d可不可以理解为:坏账准备减少 应收账款账面余额减少 所以应收帐款账面价值不变
老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确吗?
老师,我们是外贸出口公司, 给客户免费寄样品,我在国内采购的产品给我开的专票,我这个账务咋处理?
工商年报年检操作步骤,数据咋填
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?