借固定资产121000 应交税费应交增值税进项15600, 贷银行存款

某企业购入不需要安装的设备一台,价款20000元,支付的增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用
购入设备一台,增值税专用发票上注明的价款为90万元,增值税税款为117000元,发生安装费3000元,安装费增值税税率9%,设备及安装费均以银行存款支付,设备已交付使用,做会计分录
购入设备一台,增值税专用发票上注明的价款为90000元,增值税税款为117000元,发生安装费3000元,安装费增值税税率为9%,设备及安装费均意义银设备及安装费军医银行行总设备及安装费均已银行存款支付,设备已交付使用
购入需要安装的设备一台,价款为120000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为15600元,同时支付包装费、运杂费2000元,价款及包装、运杂费等均以银行存款支付。
购入需要安装的生产设备一台,价款为120000元,增值税专业发票上注明的增值税税额为15600元,同时支付包装费,运杂费2000元,假设包装费,运杂费不考虑增值税价款及包装运杂费等均以银行存款支付
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗