学员您好,是的,对的
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢
老师你好,问下高级会计论文是怎么样的,要发表包括什么
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
老师好,如何创建财务账套?
老师您好,这是小规模纳税人申报表,第16栏的数据112.87元的数据是怎么计算得来的呢?
我司有员工需要报销去年年底至今年初邮寄费,快递单详细信息是2024.12-2025.01,发票开具时间是2025.02.05。请问这个邮寄费如果给员工报的话,是否需要调账?
老师,我刚进建筑行业,看了一些课仍然心里没底一头雾水,公司刚成立,合同还未签,前期费用无票的多,走个人报销,后期来票我该咋做账,如何做财务核算架构
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
12月份有一笔银行账记错了,差了10元。是不是就在12月份账本后附银行余额调节表,然后在1月份调回来就行?
老师好,福利费怎么做账,比如说个人代付所有人福利费
4月份的时候资产负债表的期初数为什么不是0呢,不是应该是上年的数吗,上年公司没成立,不是应该都是0吗
如定义是1月到12月为一个年度,期初可以是0的,会显示0的
也可以定义从4月开始到次年的3月
老师,你看这样做,对不对,成立当年3月份期初数是按0填列,期末数是按3月数据填列,4月份的年初数是3月份的数据,期末是4月份数据,到12月份期初数都是3月份数据,期末数是12月份数据。次年1月年初数是按上年12月份期末数填列。这样对吗
是的没错, 是这样的
老师,为什么成立当年,期初数不是一直都是0呢
期初数正常启用数据,期初数是年度设置决定的