你好,同学。 借 其他应付款 贷 以前年度累计盈余
其他应付款挂着以前年度的数,现在想调到现金,公司要卖,把其他应付款冲平,附什么单据,收据,分录如何写
其他应付款,去年借其他应付款住房押金,借款,预留工资 贷以前年度损益调整,今年想做到账里边,怎么做分录
我们事业单位,去年有一笔做了事业收入,但应做其他应付款,今天怎么调账
老师,事业单位,前两年进来一笔经费,应该做成收入,但前会计做成其他应付,之后用到这笔经费的时候也是冲减其他应付。到了今年这笔经费剩余金额还挂在其他应付那里,这种应该怎么调账?
事业单位去年往来期初数和往来里的一个挂账数据重复,今年怎么做调整
当月计算一部分工资8000,次月要发放是时在补提剩下工资35000,申报个税是按43000,这样子要不要去改什么吗
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题