你好,其他应付款在贷方有余额吗?这个世界个人的钱吗?你们账上有库存现金或者是银行存款转账,或者是给对方现金,对方给你开收据。
其他应付款挂着付给法人的往来款,现在公司要卖,如何调平,调到现金可以吗
其他应付款挂着以前年度的数,现在想调到现金,公司要卖,把其他应付款冲平,附什么单据,收据,分录如何写
法人减资80万,之前挂在其他应付,没有实际打款,现在公司要卖,想把其他应付款调到现金,这笔有什么不同处理方法,现金付的话是提供收据?银行打款肯定有回单,现金如何提供减资证明
之前年度挂账,现在公司要卖,想开收据把预付账款,其他应收款,应付账款预收账款其他应付款开收据冲平,都是本公司开收据入账的话,分别如何开哪个开收入收据,哪个开支出收据
以前年度的房租挂账其他应收款,现在要注销,借营业外支出,贷其他应收可以吗?附单据怎么写,还是直接写调整不用付单据
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,是不是个人所得税汇算需补金额未超400的不用补税,这个汇算补了的可不可以申请退?谢谢
老师,“上一年度1月、6月、12月份的营业收入确认凭证及原始单据证明资料(1月、6月、12月若存在无营业收入的情况,提供营业收入占比较大3个月份的凭证及原始单据证明材料)”,请问这个要求是要提供所有收入的原始凭证吗?
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